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福建輕紡進一步加強內部審計管理

發(fā)布時間:2017-12-22     瀏覽量:1785

進一步規(guī)范控股公司內部審計工作,根據省國資委《所出資企業(yè)內部審計工作指引(試行)》文件精神,福建輕紡在原《福建省輕紡(控股)有限責任公司內部審計管理制度》基礎上,增加了內部控制評價、內部審計信息化、審計整改與成果運用等內容,于2017年12月出臺《福建省輕紡(控股)有限責任公司內部審計工作實施細則》,并以此為契機,建立健全經常性審計制度從而加強對集團內部出臺的各項規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,不斷增強集團的管控能力。

 

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